受管理局委托,西安合信会计师事务所于4月份,对我局2018年度经营工作进行审计。 由于本次审计时间紧,任务重,为了保证审计工作顺利开展,工程局按照管理局通知,由财务科牵头负责,及时组织人员进行认真自查并准备所需资料。本次审计主要针对以下几个内容进行了确认:1、财务收支真实性、合法性、完整性;2、完成产值、利税、绩效、往来账务清理等情况;3、职工年收入情况及企业领导年薪兑现情况等八项内容。 通过审计师现场抽查凭证、查看账务系统、询问相关人员以及核对资料清单等方式,对工程局2018年经营指标及财务情况进行审查,财务科全体人员积极配合,对审计过程中提出的问题耐心解答,保证了审计工作顺利进行。 近期,审计事务所出具了审计报告,从资产管理、往来账款、会计核算等方面提出了存在问题。针对问题,我局做了具体安排,提出整改措施及制定整改方案。通过本次审计,对工程局财务工作进行了进一步规范,为今后加强财务管理提供了技术支撑。
受管理局委托,西安合信会计师事务所于4月份,对我局2018年度经营工作进行审计。
由于本次审计时间紧,任务重,为了保证审计工作顺利开展,工程局按照管理局通知,由财务科牵头负责,及时组织人员进行认真自查并准备所需资料。本次审计主要针对以下几个内容进行了确认:1、财务收支真实性、合法性、完整性;2、完成产值、利税、绩效、往来账务清理等情况;3、职工年收入情况及企业领导年薪兑现情况等八项内容。
通过审计师现场抽查凭证、查看账务系统、询问相关人员以及核对资料清单等方式,对工程局2018年经营指标及财务情况进行审查,财务科全体人员积极配合,对审计过程中提出的问题耐心解答,保证了审计工作顺利进行。
近期,审计事务所出具了审计报告,从资产管理、往来账款、会计核算等方面提出了存在问题。针对问题,我局做了具体安排,提出整改措施及制定整改方案。通过本次审计,对工程局财务工作进行了进一步规范,为今后加强财务管理提供了技术支撑。
【编辑:吉华俊 责任编辑:胡娜 审核:郭小军】